Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000273
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.813.066
Retención DNCP
₲ 220.267
Retención IVA
₲ 842.857
Retención Renta
₲ 1.123.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113798
Monto Contrato
₲ 2.777.984.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.239.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.559.239.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia