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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0037314
Monto de la Factura
₲ 505.335
Nro. Solicitud de Transferencia
42142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.586

Retención DNCP
₲ 1.844
Retención IVA
₲ 10.498
Retención Renta
₲ 9.407
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111867
Monto Contrato
₲ 1.406.676.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.918.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.918.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia