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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001875
Monto de la Factura
₲ 5.347.032
Nro. Solicitud de Transferencia
138838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.036.516

Retención DNCP
₲ 18.860
Retención IVA
₲ 145.828
Retención Renta
₲ 145.828
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153197
Monto Contrato
₲ 18.980.728.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.072.105.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.072.105.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)