Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000252
Monto de la Factura
₲ 404.937.680
Nro. Solicitud de Transferencia
34253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.421.844
Retención DNCP
₲ 1.428.326
Retención IVA
₲ 11.043.755
Retención Renta
₲ 11.043.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153186
Monto Contrato
₲ 63.708.291.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.250.279.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.250.279.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)