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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005748
Monto de la Factura
₲ 226.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.037.800

Retención DNCP
₲ 838.080
Retención IVA
₲ 3.240.000
Retención Renta
₲ 6.480.000
Multa
₲ 204.120

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
271/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166464
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.230.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.230.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)