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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001227
Monto de la Factura
₲ 493.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.494.936

Retención DNCP
₲ 1.823.478
Retención IVA
₲ 7.049.529
Retención Renta
₲ 14.099.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155192
Monto Contrato
₲ 7.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.229.326.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.229.326.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)