Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167287
Monto de la Factura
₲ 3.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.669
Retención DNCP
₲ 13.661
Retención IVA
₲ 105.627
Retención Renta
₲ 105.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190204
Monto Contrato
₲ 1.847.890.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.487.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.487.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374602
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil