Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0011789
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81953
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.638
Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 23.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174519
Monto Contrato
₲ 15.678.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.840.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud