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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-025-0012291
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141788
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.482.708

Retención DNCP
₲ 5.564
Retención IVA
₲ 41.728
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174519
Monto Contrato
₲ 15.678.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.840.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud