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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004973
Monto de la Factura
₲ 1.717.750
Nro. Solicitud de Transferencia
83236
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.519.073

Retención DNCP
₲ 6.246
Retención IVA
₲ 46.848
Retención Renta
Multa
₲ 145.583

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174934
Monto Contrato
₲ 71.532.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.352.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.695.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud