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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0000219
Monto de la Factura
₲ 747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.284

Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174934
Monto Contrato
₲ 71.532.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.352.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.695.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud