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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0000520
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516

Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
132/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189425
Monto Contrato
₲ 101.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.588.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.588.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)