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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0001095
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.275

Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
132/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189425
Monto Contrato
₲ 101.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.588.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.588.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)