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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0017603
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818

Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189704
Monto Contrato
₲ 3.332.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.056.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.958.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)