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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0011082
Monto de la Factura
₲ 17.534.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163053
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.516.129

Retención DNCP
₲ 61.849
Retención IVA
₲ 478.211
Retención Renta
₲ 478.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189704
Monto Contrato
₲ 3.332.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.056.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.958.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)