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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 31.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165053
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.855.328

Retención DNCP
₲ 111.800
Retención IVA
₲ 864.436
Retención Renta
₲ 864.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173073
Monto Contrato
₲ 753.295.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.580.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.580.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional