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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 188.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.242.455

Retención DNCP
₲ 663.727
Retención IVA
₲ 5.131.909
Retención Renta
₲ 5.131.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182644
Monto Contrato
₲ 895.868.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.838.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.838.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ELEVADO PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional