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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 120.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.794.981

Retención DNCP
₲ 426.533
Retención IVA
₲ 3.297.927
Retención Renta
₲ 3.297.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214537
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.679.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.679.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406096
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional