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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 305.126.965
Nro. Solicitud de Transferencia
163698
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.407.409

Retención DNCP
₲ 1.076.266
Retención IVA
₲ 8.321.645
Retención Renta
₲ 8.321.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170827
Monto Contrato
₲ 1.698.083.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.539.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.539.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333600
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)