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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006314
Monto de la Factura
₲ 77.696.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.161.425

Retención DNCP
₲ 274.058
Retención IVA
₲ 2.119.004
Retención Renta
₲ 2.119.004
Multa
₲ 23.309

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172188
Monto Contrato
₲ 9.925.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.876.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.876.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)