Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002676
Monto de la Factura
₲ 32.656.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.731.016
Retención DNCP
₲ 115.188
Retención IVA
₲ 890.625
Retención Renta
₲ 890.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225030
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.343.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.343.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil