Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 25.845.505
Nro. Solicitud de Transferencia
42710
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.321.795
Retención DNCP
₲ 91.164
Retención IVA
₲ 704.877
Retención Renta
₲ 704.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225030
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.343.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.343.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil