Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.156.504
Retención DNCP
₲ 19.312
Retención IVA
₲ 149.318
Retención Renta
₲ 149.318
Multa
₲ 548
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151030
Monto Contrato
₲ 369.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.826.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.826.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)