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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003974
Monto de la Factura
₲ 98.644.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.808.841

Retención DNCP
₲ 351.532
Retención IVA
₲ 2.690.296
Retención Renta
₲ 1.793.531
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152177
Monto Contrato
₲ 1.733.979.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.800.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.800.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334985
Nombre de la Licitación
LPN 01/2017 Adquisición de Sabanas para Pacientes y Equipo Médico Quirúrgico - Plurianual.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional