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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004254
Monto de la Factura
₲ 50.060.444
Nro. Solicitud de Transferencia
138759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.153.297

Retención DNCP
₲ 176.577
Retención IVA
₲ 1.365.285
Retención Renta
₲ 1.365.285
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152177
Monto Contrato
₲ 1.733.979.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.800.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.800.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334985
Nombre de la Licitación
LPN 01/2017 Adquisición de Sabanas para Pacientes y Equipo Médico Quirúrgico - Plurianual.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional