Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000336
Monto de la Factura
₲ 2.491.600
Nro. Solicitud de Transferencia
153354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.905
Retención DNCP
₲ 8.789
Retención IVA
₲ 67.953
Retención Renta
₲ 67.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.690.759.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.690.759.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)