Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007061
Monto de la Factura
₲ 11.212.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.561.078
Retención DNCP
₲ 39.548
Retención IVA
₲ 305.787
Retención Renta
₲ 305.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.971.702.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.971.702.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)