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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001349
Monto de la Factura
₲ 32.702.250
Nro. Solicitud de Transferencia
153354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.747.546

Retención DNCP
₲ 115.350
Retención IVA
₲ 891.880
Retención Renta
₲ 891.880
Multa
₲ 55.594

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.690.759.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.690.759.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)