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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022577
Monto de la Factura
₲ 279.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150733
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.485

Retención DNCP
₲ 986
Retención IVA
₲ 7.623
Retención Renta
₲ 7.623
Multa
₲ 783

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151020
Monto Contrato
₲ 12.018.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.439.167.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.438.548.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)