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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041120
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.595

Retención DNCP
₲ 21.587
Retención IVA
₲ 166.909
Retención Renta
₲ 166.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151028
Monto Contrato
₲ 869.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.832.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.832.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)