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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001621
Monto de la Factura
₲ 828.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.194.240

Retención DNCP
₲ 3.245.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.560.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139926
Monto Contrato
₲ 14.220.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.108.589.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.108.589.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)