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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001625
Monto de la Factura
₲ 364.951.460
Nro. Solicitud de Transferencia
114116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.423.927

Retención DNCP
₲ 1.362.485
Retención IVA
₲ 5.213.592
Retención Renta
₲ 6.951.456
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139926
Monto Contrato
₲ 14.220.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.108.589.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.108.589.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)