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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013912
Monto de la Factura
₲ 7.475.520
Nro. Solicitud de Transferencia
19977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.036.911

Retención DNCP
₲ 26.368
Retención IVA
₲ 203.878
Retención Renta
₲ 203.878
Multa
₲ 4.485

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151027
Monto Contrato
₲ 80.549.432.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.907.865.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.907.294.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)