Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010190
Monto de la Factura
₲ 609.664.169
Nro. Solicitud de Transferencia
47452
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.259.307
Retención DNCP
₲ 2.150.452
Retención IVA
₲ 16.627.205
Retención Renta
₲ 16.627.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-163813
Monto Contrato
₲ 15.145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.229.443.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.229.443.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2018 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion