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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010201
Monto de la Factura
₲ 1.027.052.930
Nro. Solicitud de Transferencia
64349
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.409.166

Retención DNCP
₲ 3.622.696
Retención IVA
₲ 28.010.534
Retención Renta
₲ 28.010.534
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-163813
Monto Contrato
₲ 15.145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.229.443.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.229.443.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2018 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion