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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013322
Monto de la Factura
₲ 22.363.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.065.073

Retención DNCP
₲ 78.883
Retención IVA
₲ 609.922
Retención Renta
₲ 609.922
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213020
Monto Contrato
₲ 28.363.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.716.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.716.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas