Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Monto de la Factura
₲ 652.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85236
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-56281
Monto Contrato
₲ 1.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.051.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.051.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion