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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147353
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44739
Monto Contrato
₲ 105.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.842.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.842.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de informatica
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores