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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 39.733.545
Nro. Solicitud de Transferencia
59503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.942.763

Retención DNCP
₲ 140.151
Retención IVA
₲ 1.083.642
Retención Renta
₲ 1.083.642
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28004-19-177233
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.493.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.493.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado