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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021361
Monto de la Factura
₲ 24.398.800
Nro. Solicitud de Transferencia
136643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.438.323

Retención DNCP
₲ 92.716
Retención IVA
₲ 150.885
Retención Renta
₲ 716.876
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160252
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.760.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.760.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores