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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009640
Monto de la Factura
₲ 7.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102345
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.443.669

Retención DNCP
₲ 27.901
Retención IVA
₲ 215.727
Retención Renta
₲ 215.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213485
Monto Contrato
₲ 19.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.200.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.200.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)