Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003669
Monto de la Factura
₲ 1.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.807.892
Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
₲ 53.264
Retención Renta
₲ 71.018
Multa
₲ 12.304
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218365
Monto Contrato
₲ 1.318.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.292.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.292.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403879
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 100/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEUROINTERVENCIONISMO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)