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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 1.435.800
Nro. Solicitud de Transferencia
211321
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.165

Retención DNCP
₲ 5.012
Retención IVA
₲ 39.158
Retención Renta
₲ 52.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213824
Monto Contrato
₲ 420.502.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.767.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.767.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)