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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001835
Monto de la Factura
₲ 1.720.350
Nro. Solicitud de Transferencia
121059
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.712.764

Retención DNCP
₲ 6.068
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213912
Monto Contrato
₲ 3.225.877.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.489.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.408.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)