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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001680
Monto de la Factura
₲ 12.619.550
Nro. Solicitud de Transferencia
166102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.849.068

Retención DNCP
₲ 44.513
Retención IVA
₲ 344.170
Retención Renta
₲ 344.170
Multa
₲ 26.501

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213912
Monto Contrato
₲ 3.225.877.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.489.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.408.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)