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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001233
Monto de la Factura
₲ 4.584.675
Nro. Solicitud de Transferencia
34086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.271.751

Retención DNCP
₲ 16.171
Retención IVA
₲ 125.037
Retención Renta
₲ 125.037
Multa
₲ 42.637

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213912
Monto Contrato
₲ 3.225.877.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.489.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.408.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)