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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 189.653.646
Nro. Solicitud de Transferencia
50211
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.649.613

Retención DNCP
₲ 700.815
Retención IVA
₲ 2.709.338
Retención Renta
₲ 5.418.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221815
Monto Contrato
₲ 571.283.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.482.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.482.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)