Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002796
Monto de la Factura
₲ 10.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.443.437
Retención DNCP
₲ 35.449
Retención IVA
₲ 274.091
Retención Renta
₲ 274.091
Multa
₲ 14.070
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213913
Monto Contrato
₲ 1.585.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.554.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.554.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)