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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003061
Monto de la Factura
₲ 6.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.619

Retención DNCP
₲ 21.050
Retención IVA
₲ 164.455
Retención Renta
₲ 219.273
Multa
₲ 28.341

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213913
Monto Contrato
₲ 1.585.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.554.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.554.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)