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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009455
Monto de la Factura
₲ 3.129.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.947.855

Retención DNCP
₲ 11.039
Retención IVA
₲ 85.353
Retención Renta
₲ 85.353
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188898
Monto Contrato
₲ 253.593.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.066.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.066.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional